公認内部監査人資格認定試験対応 -- 第4版 --
水島正 /著, 衞藤秀三郎 /著   -- 中央経済社 -- 2020.10 -- 21cm -- 785p,33p

資料詳細

タイトル 内部監査基本テキスト
副書名 公認内部監査人資格認定試験対応
版情報 第4版
著者名等 水島正 /著, 衞藤秀三郎 /著  
出版 中央経済社 2020.10
大きさ等 21cm 785p,33p
分類 336.84
件名 内部監査
注記 欧文タイトル:Certified Internal Auditor
著者紹介 【水島正】三和銀行(現三菱UFJ銀行)にてバンコク、トロント、ニューヨークの現地法人を経営。1997年、ニューヨーク支店で創設された内部監査部門長SVP。帰国後、主任考査役としてリスクベースの内部監査導入および海外当局折衝を主導。銀行退職後、投資ファンド業界に転じ、ユニゾン・キャピタル株式会社CFO、大和クオンタム・キャピタル株式会社CFO等を歴任後、2015年9月まで、マレーシア最大の政府系投資会社の日本法人PNB Asset Management Japanの代表。現在、株式会社レノバ取締役、ユニゾン・キャピタル株式会社監査役、プロティビティシニアアドバイザー。CIA資格を1999年に取得。東京大学経済学部卒業、UCLA MBA。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
要旨 本書は、公認内部監査人(CIA)資格認定試験の受験テキストというコンセプトで書かれています。まず、各Partのテキスト部分を読み、練成問題を解いてください。できなかった問題には印をつけておき、テキストを再読して、できなかった問題を再度解いてみましょう。これを3回繰り返せば、合格レベルに到達できるはずです。今回の改訂は、CIA試験を主催する内部監査人協会(IIA)が2018年3月に公表した、CIA試験のシラバス改訂に完全に準拠しています。
目次 1 内部監査に不可欠な要素(内部監査の基礎(出題比率15%);IIA属性基準;ガバナンス、リスク・マネジメントおよびコントロール(出題比率35%) ほか);2 内部監査の実務(内部監査部門の管理(CAEの機能)(出題比率20%);内部監査業務の計画の策定(出題比率20%);内部監査業務の実施(出題比率40%) ほか);3 会計、情報技術およびビジネス・マネジメント・スキル(財務会計;ファイナンス(財務管理);管理会計 ほか);資料「内部監査の専門職的実施の国際基準」
ISBN(13)、ISBN 978-4-502-35041-2   4-502-35041-9
書誌番号 1113816874
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1113816874

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所蔵館 所蔵場所 別置 請求記号 資料区分 状態 取扱 資料コード
中央 書庫 336.8/1244 一般書 利用可 - 2067305100 iLisvirtual